1e marap 2021 |
|
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
1. Samenleven |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Wmo / langer thuis wonen |
|
|
|
|
|
63900 Woningaanpassingen |
|
|
|
|
|
|
De hogere structurele lasten voor woningaanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van het abonnementstarief. Hierdoor is er geen prikkel meer om aanpassingen zelf en goedkoper te realiseren en worden er meer aanpassingen gedaan. In 2021 is tot op heden sprake van één grote aanpassing (€ 70.000). Daarnaast leiden algemene ontwikkelingen zoals gestegen bouwkosten en geen/minder geschikte woningen in de particuliere woningmarkt (dus eerder aanpassen dan verhuizen) tot hogere kosten. |
0 |
-160.000 |
-160.000 |
|
|
64000 WMO hulp bij het huishouden |
|
|
|
|
|
|
We verwachten € 125.000 hogere lasten vanwege een toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van deze hulp en een hogere indexatie van de prijzen dan begroot. |
0 |
-125.000 |
-125.000 |
|
|
64001 Begeleiding (AWBZ) |
|
|
|
|
|
|
De lasten voor Wmo begeleiding zijn € 194.500 structureel lager dan begroot doordat we, net als in 2020, lagere lasten verwachten voor dagbesteding en begeleiding. Dit komt voornamelijk door de quickwins die genomen zijn vanuit de Taskforce Wmo. |
0 |
194.500 |
194.500 |
|
Armoede |
|
|
|
|
|
|
63511 Individuele inkomenstoeslag |
|
|
|
|
|
|
De lasten voor individuele inkomenstoeslag, gebaseerd op uitgaven voorgaande jaren, zijn hoger. Mogelijk wordt dit budget vervangen door maatwerkbudget (via de doe-agenda Meedoen). We beschouwen het nadeel daarom als incidenteel. |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
|
|
63512 Individuele studietoeslag |
|
|
|
|
|
|
Het budget voor individuele studietoeslag wordt niet benut. Dit is een landelijk beeld. |
12.000 |
0 |
12.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Wmo / langer thuis wonen |
|
|
|
|
|
64001 Begeleiding (AWBZ) |
|
|
|
|
|
|
We ontvangen al een aantal jaren baten voor maatschappelijke ondersteuning en vrouwenopvang via de centrumgemeente. Deze bate ramen we nu structureel (€ 105.500). |
0 |
105.500 |
105.500 |
Totaal 1. Samenleven |
|
-13.000 |
15.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Milieu |
|
|
|
|
|
|
65513 Biodiversiteit |
|
|
|
|
|
|
Op 24 november 2020 heeft u ingestemd met scenario 1 van het roekenbeheerplan en met het hiervoor bestemde budget voor de periode 2020-2024. Het budget voor de periode 2021-2024 is meegenomen in deze voorjaarsrapportage. Het betreft € 24.000 voor 2021 en € 22.500 voor 2022-2024. |
-24.000 |
0 |
-24.000 |
|
Wegen |
|
|
|
|
|
|
60801 Verharding |
|
|
|
|
|
|
Via raadsmededeling #825 bent u geïnformeerd over de opdooischade aan wegen in eigendom van de gemeente en het budget dat nodig is voor herstel van de schade. |
-60.000 |
0 |
-60.000 |
|
Reserve`s programma 3 |
|
|
|
|
|
68803 Reserve programma 3 |
|
|
|
|
|
|
Grex mutatie reserve € 629.732. Lagere onttrekking algemene reserve van € 50.000 voor demografische ontwikkelingen. Zie Volkshuisvesting/Woningbouwleningen. |
579.732 |
0 |
579.732 |
|
Planontwikkeling |
|
|
|
|
|
66100 Volkshuisvesting/Woningbouwleningen |
|
|
|
|
|
|
Via raadsmededeling #860 bent u geïnformeerd over het voornemen van het college om geen visie op demografische ontwikkelingen op te stellen. Het hiervoor beschikbare budget van € 50.000 kan komen te vervallen. Dit heeft geen invloed op het resultaat, omdat er een reserve tegenover staat. |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
66501 Grondexploitatie woningbouw |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
-194.750 |
0 |
-194.750 |
|
|
|
|
273.750 |
0 |
273.750 |
|
|
66502 Grondexploitatie industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
-43.500 |
0 |
-43.500 |
|
|
66601 Mutaties voorraad bouwgrond woningbouw |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
-34.659 |
0 |
-34.659 |
|
|
66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
-372.771 |
0 |
-372.771 |
|
|
66650 Grond en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
Voor een ontwikkellocatie aan de Wolvegasterweg in Oldeberkoop komt de gemeente nog voor enige verplichtingen te staan met financiële gevolgen. Het betreft hier lasten van € 33.000 die ontstaan door, en behoren tot, het bouwrijp maken van de locatie. Het gaat hier specifiek om het noodzakelijk verwijderen van een middenspanningskabel uit een bouwperceel/bouwblok en het nieuw aanleggen van een middenspanningskabel door een nutsbedrijf. De resterende kavels (1 & 2) worden geleverd tegen de nog resterende opbrengst/koopsom van € 395.000. |
-33.000 |
0 |
-33.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Recreatie en toerisme |
|
|
|
|
|
67800 Baten toeristenbelasting |
|
|
|
|
|
|
In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een tariefdifferentiatie toe te passen op de toeristenbelasting. Dit betekent dat het tarief pppn voor verblijf in kampeermiddelen op kampeerterreinen en in kampeerboerderijen verlaagd wordt van € 1,40 naar € 1,10. Hierdoor verwachten we in 2021 € 46.000 lagere baten. Vanaf 2022 wordt het tarief pppn voor verblijf in andere accommodaties verhoogd van € 1,40 naar € 1,50. Vanaf 2022 verwachten we € 35.000 lagere baten. |
0 |
-46.000 |
-46.000 |
|
Planontwikkeling |
|
|
|
|
|
66501 Grondexploitatie woningbouw |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
204.780 |
0 |
204.780 |
|
|
66502 Grondexploitatie industrieterreinen |
|
|
|
|
|
|
Actualisatie nav jaarrekening 2020 |
-462.582 |
0 |
-462.582 |
|
|
66650 Grond en gebouwen |
|
|
|
|
|
|
Overeenkomstig de gesloten koopovereenkomst met Zethoven Bouwplan Groep over de Blughut worden de resterende kavels (1 & 2) geleverd tegen de nog resterende opbrengst/koopsom van € 395.000. |
395.000 |
0 |
395.000 |
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
278.000 |
-46.000 |
232.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Bestuur & Dienstverlening |
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
60500 Algemeen budget Griffie |
|
|
|
|
|
|
Ziektevervanging van de griffie, de werkgeverscommissie heeft hiervoor akkoord gegeven. |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
|
Dagelijks bestuur |
|
|
|
|
|
60001 B&W |
|
|
|
|
|
|
|
Conform raadsbesluit 15 december 2020 is er een vierde wethouder (0,8 fte) aangesteld. |
0 |
-76.700 |
-76.700 |
|
Organisatorische kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
69302 Afdeling mens & omgeving |
|
|
|
|
|
|
Op 30 juni 2020 heeft u ingestemd met de visie op inclusie en de inhuur van een projectleider inclusie voor een jaar. Het budget voor 2020 is verwerkt bij de voorjaarsrapportage 2020. Het budget voor 2021 (tot medio mei) wordt verwerkt bij deze voorjaarsrapportage. |
-7.500 |
0 |
-7.500 |
|
OWO kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
69352 Overige OWO afdelingen |
|
|
|
|
|
|
Voor de basisdienstverlening op het gebied van ICT en archiefwerkzaamheden is totaal € 300.000 |
-33.300 |
0 |
-33.300 |
(€ 100.000 per gemeente) benodigd om te kunnen bijsturen. In de budgetoverheveling van 2020 naar 2021 is reeds € 200.000 (aandeel Ooststellingwerf € 66.667) meegenomen. Resteert nu € 33.333. Deze bijsturing is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taakuitvoering, om achterstallig onderhoud in archiefwerk weg te werken en om de door drie OWO-gemeenten gevraagde noodzakelijke ondersteuning op ICT-gebied te kunnen blijven leveren. |
|
IP Advies en ondersteuning |
|
|
|
|
|
69151 IP Bedrijfsvoering algemeen |
|
|
|
|
|
|
In de raadsvergadering van 26 januari 2021 heeft u ingestemd met de opdrachtformulering voor het heroverwegingproces en het daarvoor benodigde incidentele budget van € 35.000. |
-35.000 |
0 |
-35.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
69250 Kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
Via raadsmededeling #826 bent u geïnformeerd dat de financieringsfaciliteit voor de aanleg van glasvezel voor de zogenaamde "grijze" adressen is komen te vervallen. De raming van de ontvangen rente komt hiermee te vervallen. Dit zorgt voor een structureel nadeel. |
0 |
-45.500 |
-45.500 |
|
Bouwen en Wonen |
|
|
|
|
|
66410 Omgevingsvergunningen, baten |
|
|
|
|
|
|
Er is in 2021 een vergunning verleend voor een groot project, dat niet was begroot. Daarnaast zien we dat er op dit moment veel vooroverleggen en aanvragen zijn voor bouwvergunningen. |
260.000 |
0 |
260.000 |
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening |
174.200 |
-122.200 |
52.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Eindtotaal |
|
|
439.200 |
-153.200 |
286.000 |